Deep Learning Specialization on Coursera

课程主页: https://www.coursera.org/learn/statutory-and-taxation

课程概述

本课程《法定合规与税收基础》专为希望在记账领域开始职业生涯的学员设计。这门课程在前两门课程的基础上,深入探讨了与税收相关的概念,并为学员提供了实践机会。学员将使用TallyPrime软件,运用课程中所学的知识和技能解决实际商业场景。

课程内容包括多个现实商业场景、图表、观察、已解答的案例以及TallyPrime的实践场景,确保学员能够全面理解课程内容。

课程大纲

1. 商品及服务税(GST)
在该模块结束时,学员将能够:
– 解释GST的概念及其税制。
– 详细描述GST的结构,解释常规和组成商注册的阈值。
– 理解HSN代码/SAC代码。
– 描述GST税率结构,并表明商品和服务供应的重要性。
– 确定税收的费用及税务管辖区。
– 解释开票规则及税务发票的发行时机。
– 激活GST并配置不同层次的税率。
– 记录符合GST的交易。
– 生成E-way单报告。
– 准确提交GST申报和电子发票。
– 记录符合GST制度下组成商的交易。

2. 预扣税(TDS)
在该模块结束时,学员将能够:
– 在Tally中激活和维护TDS。
– 在不同层次配置TDS。
– 记录不同类型的TDS交易,如费用记账及部分受TDS管控的费用记账。
– 记录向政府支付TDS交易并生成TDS报告和申报单,提交电子TDS返回。

3. 商业数据管理
在该模块结束时,学员将能够:
– 将数据以XML、Excel、PDF等格式导出。
– 从一个公司导出和导入数据至另一个公司。
– 使用Tally的开放数据库连接(ODBC)功能提取数据。
– 在凭证、发票和报告上打印公司徽标。

4. 进入下一个财务年度
在该模块结束时,学员将能够:
– 从一家公司导出数据至另一家公司。
– 说明分割公司数据的意义和完整过程。
– 创建新公司,以维护新财务年度的账簿。
– 通过合并成员公司的数据创建集团公司。
– 在一页纸上生成多个公司的对比财务报告。

总结

通过本课程的学习,学员将增强其在法定合规和税务处理方面的专业知识,为未来的会计和财务管理职位做好准备。积极参与实践案例和真实场景将使学习者能够更有效地应用所学知识。
本课程是希望在会计职业发展中迈出第一步的学员的理想之选。

课程主页: https://www.coursera.org/learn/statutory-and-taxation

作者 CourseEye